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[Convenzioni]

Pratica Fiscale

Prerequisiti: Il Corso è rivolto a coloro che sono già in possesso di una buona base teorica di contabilità (ragionieri, analisti contabili, ecc.)

Sviluppi: Analisi di Bilancio, Controllo di gestione, Paghe e Contributi, Amministrazione del personale, Excel 2003 (Office XP)

Durata: 48 ore

Il corso è rivolto ai diplomati ed a coloro che possiedono adeguate conoscenze nel campo dell’amministrazione aziendale. Il Corso offre un’analisi organica della disciplina relativa all’IVA e alla dichiarazione dei redditi.

Saranno affrontati e analizzati gli elementi e le caratteristiche fondamentali del rapporto impositivo nonché gli adempimenti e gli obblighi in capo al contribuente al fine di acquisire gli strumenti e le conoscenze necessarie ad affrontare e gestire le problematiche in materia di applicazione dell’IVA e del TUIR.
Alla luce di quanto detto è imprescindibile l’analisi delle disposizioni di legge che sarà condotta con costanti riferimenti a casi pratici e a soluzioni reali fornite dalla giurisprudenza e dalla prassi.

    Contenuti
  • L’Imposta sul Valore Aggiunto
    • Evoluzione della Normativa IVA. Evoluzione della Normativa IVA Comunitaria e il riflesso nel sistema interno. Caratteristiche generali del tributo.
    • I presupposti di imponibilità (la base imponibile delle operazioni e le aliquote dì imposta) La classificazione delle operazioni (imponibili-non imponibili- esenti- non soggette)
    • La soggettività passiva dell’imposta (soggetto passivo-il principio fondamentale della rivalsa - reverse charge - il volume d’affari)
    • Il diritto alla detrazione dell’IVA (relazione tra esigibilità imposta e diritto alla detrazione - i limiti soggettivi ed oggettivi alle detrazioni il pro-rata per operazioni esenti - rettifiche alle detrazioni-regime detrazioni per i beni ammortizzabili
    • Le operazioni con paesi terzi e intracomunitarie (importazioni - regime esportatore abituale - operazioni triangolari - acquisti cessioni e prestazioni di servizi intracomunitari)
    • Obblighi dei contribuenti (adempimenti principali, strumentali e complementari - intrastat secondo nuovo allargamento UE)
    • I regimi contabili
    • Cenni sull’accertamento, sulla riscossione e sanzioni (poteri di ispezione e di controllo delle dichiarazioni - termini dell’accertamento- determinazione delle sanzioni - ravvedimento)
  • Dichiarazione dei redditi
    • Generalità dell’imposta (presupposto - soggetti passivi - base imponibile)
    • Classificazione del reddito (lavoro dipendente - fondiario - partecipazione- d’impresa, ecc.)
    • Determinazione del reddito complessivo
    • Determinazione del reddito e delle perdite
    • Oneri deducibili (spese mediche - contributi previdenziali, ecc.)
    • Determinazione dell’imposta
    • Detrazioni per carichi familiari e altre detrazioni
    • Credito di imposta per redditi prodotti all’estero
    • Tassazione separata
    • Reddito d’impresa (determinazione del reddito d’impresa - ricavi -sopravvenienze - accantonamenti - valutazioni)
    • Cenni all’Unico delle società (srl - SpA)
  • Le registrazioni e gli adempimenti previsti nei regimi forfettario, semplificato ed ordinario
  • La dichiarazione annuale IVA
  • La dichiarazione MODELLO UNICO

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